联系我们
内控、合规与审计
主题活动
每期邀请多位业界大咖,从现代金融风险视角探讨热点事件
更多
天弈资讯
更多>
前沿讲座:巴塞尔协议的发展与内部模型法的作用
主讲专家:陈忠阳,中国人民大学财政金融学院教授
2023年(第十九届)中国金融风险经理年度总论坛【深圳场】
历史集萃
17年老牌机构,历史成果汇集,主题频道精细划分
更多
林哲明:虚拟货币反洗钱的挑战
2022-3-7
PPT
周理高:合规与风险管理
2022-3-7
闫振平:数字化审计
2022-3-7
徐凡:内控、合规与审计的数字化转型
2022-3-7
张烽:数字资产治理合规问题解析
2022-3-7
朱思军:商业银行内部控制、风险管理一体化及数字化建设实践
2022-3-7
刘小平:操作风险、合规与内控的有效性管理
2022-3-7
余培:大变局背景下的反洗钱工作实践
2022-3-7
茹庆谷:出口管制与贸易制裁:“小院高墙”里的突破之道
2022-3-7
宋永存:国企金控平台“三张凊单”管理、深化内控有效性评价
时间:2024年
专家:宋永存,时任珠海华发投资控股集团有限公司合规法务部总经理,长期从事金融行业法律合规管理工作,在投资并购、资产管理、内控合规管理体系建设、金融风险处置领域具有丰富的从业经验;中国政法大学民商法学硕士。
刘卉:对经营单位投融资风险管理能力的综合评价体系
时间:2024年
专家:刘卉,时任平安集团风险管理部副总经理(主持工作),负责全集团投融资资产风险管理体系的战略、政策、执行监督和风险工具建设等管理工作,同时,牵头平安集团全面风险管理体系的实施、系统性风险管控等。
车纲:人工智能在内部审计的应用
时间:2024年
专家:车纲,时任华润集团审计部专业总监,拥有20多年审计经验,曾在国家审计署工作多年,组织和参加多项财政、资源环境、企业和金融审计项目;曾在华润金融控股公司负责风险管理和内部审计工作,具有CISA资格,组织撰写审计署第一个行业数据规划,组织研发行业审计软件和金融控股公司风险管理系统,擅长在大数据环境下开展审计。
韩津生:委托代持金融机构股份触及的法律风险及化解办法
时间:2024年
专家:韩津生,时任北京市君泽君律师事务所高级合伙人,专注于民商事法律服务方向,主要业务领域为公司治理、股权及投融资等,现任中国国际经济贸易仲裁委员会、天津仲裁委员会及海南国际仲裁院等仲裁机构仲裁员。
仇文:关于商业银行操作风险资本新规实施的建议
时间:2024年
专家:仇文,时任中国农业银行风险管理部IT与数字化转型风险管理处负责人,在操作风险、科技风险管理和业务连续性管理方面有超过十年的工作经历,近年来主要负责数字化风控等工作。
专家空间
一站式汇集近200位全球金融风险管理资深专家资料
更多
韩旭
韩旭
北京银行法律合规部副总经理
李林
李林
中国农业银行总行内控合规监督部副总经理
张剑光
张剑光
中国银行(香港)法律合规与操作风险管理部副总经理
周玮
周玮
国家审计署高级审计师,中国银行高级经济师
杨贵院
杨贵院
上海农商行法律顾问、兼任总行合规内控部总经理
闫振平
闫振平
微众银行审计部总经理